1、派主要职能:中国是执政党,坚持科学执政,民主执政,依法执政;各派是参政党,参加国家政权,履行参政议政,民主监督职能,推动国家政权建设。派成员担任政府和司法机关领导职务,是实现中国领导的多党合作的一项重要内容,派成员担任特约人员,参加重要外事,内事活动,深入调查研究,积极建言献策,反映社情民意,维护安定团结。各派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务,紧紧围绕国学的中心工作,认真履行参政议政,民主监督的职能,积极地推进社会主义经济建设,政治建设,文化建设,社会建设,在全面建成小康社会,快速推进社会主义现代化进程中具有无法替代的作用。
2、机构设置及人员年末编制情况:派是一级预算单位,财政进行全额管理,派下共有六个党派:民革市委会、民盟市委会、民建市委会、农工市委会、九三学社市委会。派编制人员15人,在职人员14人,退休人员7人。
2017年度收入311.93万元,与上年相比,增加了12.69万元,增长(降低)4.2%,增减变化根本原因是:人员基本社会保障支出增加。2017年度支出315.61万元,与上年相比,减少16.36万元,降低4.92%,增减变化根本原因是:党派的资金留存下来准备装修办公室。结余109.81万元,与上年相比,减少了14.34万元,减少11.55%。增加变化根本原因是:人员经费和社会保障就业支出。
与预算相比情况:2017年度收入预算数,315.61万元,决算数311.93万元。与预算相比减少3.69万元。2017年度支出预算数315.61万元,决算数315.61万元,与预算相比一致。
本年收入合计311.93万元,其中:财政拨款收入311.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;另外的收入0.02万元,占0%。增减变化的根本原因是:无。
与预算相比:预算收入315.61万元,决算收入:311.93万元,比预算收入减少3.69万元。
本年支出合计315.61万元,其中:基本支出214.69万元,占68.12%;项目支出100.92万元,占31.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的根本原因是:无
与预算相比情况一致。基本支出预算支出数214.69万元,基本支出决算支出数214.69万元。项目支出预算数100.92万元,项目支出决算数100.92万元。
69万元,增长4.2%。增减变化的根本原因是:人员基本社会保障支出增加。财政拨款支出315.61万元,与上年相比,减少16.36万元,降低4.92%。其中:基本支出214.69万元,项目支出100.91万元。增减变化的根本原因是:党派的资金留存下来准备装修办公室。。财政拨款结转结余109.81万元,与上年相比,减少14.34万元,减少11.55%。增减变化的根本原因是:资金追减。
与预算相比情况。基本支出预算支出数214.69万元,基本支出决算支出数214.69万元。项目支出预算数100.91万元,项目支出决算数100.91万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出214.69万元。与上年相比,增加25.15万元,增长13.2%。增减变化的根本原因是:社会保障和就业支出比上年增加了11.06万元。其中:按功能分类科目,502公共服务支出186.42万元,502社会保障和就业支出28.28万元。按经济分类科目,2012801行政运行支出186.42万元,2012802一般行政管理事务支出100.60万元。
与预算相比情况一致。201公共服务支出预算支出数186.42万元,决算支出数186.42元。208社会保障和就业预算支出28.28万元。决算支出数28.28。2012801行政运行预算支出186.42万元,决算支出186.42万元。2012802一般行政管理事务支出项目预算支出100.92万元。项目决算支出数100.92万元。
其他有关说明内容:派的科目按功能分为一般公共服务支出,社会保障和就业支出。按经济分类:工资福利基本支出,商品服务支出,对个人和家庭补助支出.28项一般行政运行2012801,2012802为项目一般行政管理事务。501:机关工资福利支出,502:机关商品和服务支出.
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的根本原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的根本原因是:无。
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的根本原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。
年末结转结余万元109.81万元。与上年相比,减少14.34万元,降低11.55%。其中财政拨款结转结余109.81万元。与上年相比,减少14.34万元,降低11.55%。增减变化的根本原因是,党派的收入是财政拨款收入,无另外的收入,支出主要是基本性支出,所有在预算范围内正常收支。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.07万元,比上年减少0.20万元,降低19.0%,减少原因:其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.01万元,占1.01%,比上年减少1.06万元,减少98.98%,增加原因无。是;公务接待费支出1.06万元,占98.9%,比上年增加0.86万元,增长426%,增加原因:内地各个党派来乌鲁木齐市进行学习交流产生的。
具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市派全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0.01万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.01万元。主要用于燃料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费1.06万元。具体是:国内公务接待支出1.06万元,主要是内地的各个党派来乌鲁木齐市进行学习交流等。乌鲁木齐市派国内公务接待2批次,20人次。
与预算相比情况。2017年公务接待费预算支出0.23万元,决算支出1.06万元。增加了0.83万元,公务用车运行维护费预算支出2.3万元,决算支出0.01万元。减少了2.28万元。
2017年度乌鲁木齐市派机关运行经费支出315.61万元,比上年减少16.36万元,降低4.92%。减少主要原因是党派的资金留存下来准备装修办公室。
乌鲁木齐市派政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2017年12月31日,资产总计226.32万元,其中:流动资产121.22万元,固定资产105.10万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值19.3万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备台(套),其他固定资产价值85.80万元。
截至2017年12月31日,乌鲁木齐市派资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算96.00万元,项目支出决算100.92万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
项目资金实际使用情况:项目资金实际使用100.92万元,占用上年结转资金4.92万元,主要用于六大党派党派的项目活动支出。
绩效评价的组织实施情况,2017年乌鲁木齐市派六大党派都完成自己的工作,取得良好的成绩。六大党派项目实施带来的各类效益是显著的,积极主动地履行好六大党派的各项职能,坚持把参政调研作为各项工作的重中之重;从社会效益看,创精神文明单位、创文明城市的必要条件,提高人民群众的生活水平的一个具体体现;从受益群众满意度看,单位从未接到职工、群众对的不满投诉,说明六大党派专项工作的实施合理有效。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
另外的收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位营收”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)28(款)01(项):一般公共服务支出-派主工商联事务支出一般行政运行预算支出,201(类)28(款)02(项)一般公共服务支出-派主工商联事务支出一般公般行政管理事务支出。208(类)05(款)04(项)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出-行政事业单位-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项)社会保障和就业支出-行政事业单位-机关事业单位职业年金缴费支出。
开办:乌鲁木齐市人民政府主办:乌鲁木齐市人民政府办公室承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线
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